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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7787 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Gas oxigenio medicinal cargas cilindros 6 a 10m³ 25,00 25.000,00
50.00 Gas oxigenio medicinal cargas cilindros 3 a 4m³ Finalidade: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 43,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 Gas oxigenio medicinal cargas cilindros 6 a 10m³ Gas oxigenio medicinal cargas cilindros 3 a 4m³ Finalidade: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 27.150,00
22/06/2023 empenho indevido -27.150,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00