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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7814 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico soprado e tampa de plástico, com parafusos e borboletas 19,80 198,00
3.00 Cola, adesivo conexão hidráulica, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: tubo de 75gr 3,68 11,04
6.00 Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: PARA MANUTENÇÃO PERIODICA NOS EFS 20,09 120,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico soprado e tampa de plástico, com parafusos e borboletas Cola, adesivo conexão hidráulica, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: tubo de 75gr Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: PARA MANUTENÇÃO PERIODICA NOS EFS 329,58
10/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001604; 329,58
13/07/2023 Pagamento de Empenho 7814/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,58
TOTAL 329,58 329,58 329,58
SALDO A PAGAR 0,00