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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7821 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAGEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, VEICULO JBS5B44, NO DIA 22/06/23 COM SAIDA AS 08:30H E RETORNO AS 21:18H. 92,42 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAGEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, VEICULO JBS5B44, NO DIA 22/06/23 COM SAIDA AS 08:30H E RETORNO AS 21:18H. 184,84
26/06/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAGEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, VEICULO JBS5B44, NO DIA 22/06/23 COM SAIDA AS 08:30H E RETORNO AS 21:18H. 184,84
30/06/2023 Pagamento de Empenho 7821/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00