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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7840 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada - Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL. 24,10 578,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada - Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL. 578,40
31/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000013093; 578,40
04/08/2023 Pagamento de Empenho 7840/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 578,40
TOTAL 578,40 578,40 578,40
SALDO A PAGAR 0,00