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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7869 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO IRIONE LIMA DOS SANTOS - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBS5B03 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBS5B03 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. 200,00
26/06/2023 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBS5B03 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. 200,00
26/06/2023 Pagamento de Empenho 7869/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00