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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7879 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 184 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEIXE DE MOLA VEICULO PLACA JBG3C98 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS VEICULO PLACA JBG3C98 Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 SERVIÇO FEIXE DE MOLA VEICULO PLACA JBG3C98 SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS VEICULO PLACA JBG3C98 Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 260,00
29/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/512; 260,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 7879/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00