| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULO JAE9G30. | 72,50 | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULO JAE9G30. | 72,50 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3752; 67227; | 72,50 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 792/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||