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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 21/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO PEDRO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL, VEICULO FYN7C92, NO DIA 21/01/2023 COM SAIDA AS 11:20H E RETORNO AS 13:20H. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO PEDRO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL, VEICULO FYN7C92, NO DIA 21/01/2023 COM SAIDA AS 11:20H E RETORNO AS 13:20H. 30,00
23/01/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO PEDRO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL, VEICULO FYN7C92, NO DIA 21/01/2023 COM SAIDA AS 11:20H E RETORNO AS 13:20H. 30,00
27/01/2023 Pagamento de Empenho 797/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00