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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 809 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS, E SAO LUCAS, NO DIA 23/01/2023, COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO AS 20:00H. 174,38 174,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS, E SAO LUCAS, NO DIA 23/01/2023, COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO AS 20:00H. 174,38
31/01/2023 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS, E SAO LUCAS, NO DIA 23/01/2023, COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO AS 20:00H. 174,38
07/02/2023 Pagamento de Empenho 809/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,38
TOTAL 174,38 174,38 174,38
SALDO A PAGAR 0,00