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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 824 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 200 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA USO DEO CENTRO ADMINISTRATIVO 89,50 2.237,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 200 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA USO DEO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.237,50
20/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/000010700; 2.237,50
28/04/2023 Pagamento de Empenho 824/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.237,50
TOTAL 2.237,50 2.237,50 2.237,50
SALDO A PAGAR 0,00