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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIARIA MAIS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H, VEICULO JBG9E56. 369,68 554,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 1 DIARIA MAIS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H, VEICULO JBG9E56. 554,52
27/06/2023 1 DIARIA MAIS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H, VEICULO JBG9E56. 554,52
27/06/2023 Pagamento de Empenho 8296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 554,52
TOTAL 554,52 554,52 554,52
SALDO A PAGAR 0,00