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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8300 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 190 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRADE PARACHOQUE S/ FAROLETE DT/LD 70,00 70,00
1.00 PARACHOQUE DIANTEIRO 370,00 370,00
1.00 MALHA FLEXIVEL 220MM (1.3/4 OU 44,40MM) Finalidade: Realizar manutenção de euipamentos do veiculo GOL - ITR9i70 192,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 GRADE PARACHOQUE S/ FAROLETE DT/LD PARACHOQUE DIANTEIRO MALHA FLEXIVEL 220MM (1.3/4 OU 44,40MM) Finalidade: Realizar manutenção de euipamentos do veiculo GOL - ITR9i70 632,00
28/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/2018; 632,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 8300/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 632,00
TOTAL 632,00 632,00 632,00
SALDO A PAGAR 0,00