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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8324 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA, SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, HCAA, HUSM, IOF, NO DIA 27/06/23 COM SAIDA AS 04:30H E RETORNO AS 14:30H. 92,42 92,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA, SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, HCAA, HUSM, IOF, NO DIA 27/06/23 COM SAIDA AS 04:30H E RETORNO AS 14:30H. 92,42
29/06/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA, SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, HCAA, HUSM, IOF, NO DIA 27/06/23 COM SAIDA AS 04:30H E RETORNO AS 14:30H. 92,42
04/07/2023 Pagamento de Empenho 8324/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,42
TOTAL 92,42 92,42 92,42
SALDO A PAGAR 0,00