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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8357 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA APAE NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC,. JAK 7J26 NO DIA 29.06.2023 DAS 06:15 AS 13:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA APAE NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC,. JAK 7J26 NO DIA 29.06.2023 DAS 06:15 AS 13:00 HS 30,00
29/06/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA APAE NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC,. JAK 7J26 NO DIA 29.06.2023 DAS 06:15 AS 13:00 HS 30,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 8357/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00