Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8360 |
Data de lançamento: |
29/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
URNA INFANTIL, TAM 60 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familia em vulnerabilidade social |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2023 |
URNA INFANTIL, TAM 60 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familia em vulnerabilidade social |
1.380,00 |
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30/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/04732594; |
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1.380,00 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Empenho 8360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.380,00 |
TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.