| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS PATRONAIS JUNHO 2023 | 128,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS PATRONAIS JUNHO 2023 | 128,88 | ||
| 29/06/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de féras do mês de junho de 2023. | 128,88 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 8368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,88 | ||
| TOTAL | 128,88 | 128,88 | 128,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||