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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8375 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO SINTETICO 0W20 84,00 336,00
1.00 FILTRO DE OLEO 8V 50,16 50,16
1.00 VEDADOR BUJÃO 14,34 14,34
1.00 LIMPA MOTOR INTERNO 87,17 87,17
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 69,95 69,95
10.00 PRODUTO LIMPEZA Finalidade: CONCERTO E MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE 110.000KM DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE 2,02 20,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 OLEO SINTETICO 0W20 FILTRO DE OLEO 8V VEDADOR BUJÃO LIMPA MOTOR INTERNO KIT LUBRIFICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA Finalidade: CONCERTO E MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE 110.000KM DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE 577,82
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000092688; 577,82
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8375/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 577,82
TOTAL 577,82 577,82 577,82
SALDO A PAGAR 0,00