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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 842 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 05 E 06/01/2023. 25,91 25,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 05 E 06/01/2023. 25,91
24/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 115; 355732; 25,91
27/01/2023 Pagamento de Empenho 842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,91
TOTAL 25,91 25,91 25,91
SALDO A PAGAR 0,00