| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 8463 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SFASSIS LEVAR PACIENTE P/CONSULTA MÉDICA NO HSA, NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 29.06.2023 | 15,50 | 15,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SFASSIS LEVAR PACIENTE P/CONSULTA MÉDICA NO HSA, NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 29.06.2023 | 15,50 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000035654; | 15,50 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 8463/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,50 | ||
| TOTAL | 15,50 | 15,50 | 15,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||