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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 8463 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SFASSIS LEVAR PACIENTE P/CONSULTA MÉDICA NO HSA, NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 29.06.2023 15,50 15,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SFASSIS LEVAR PACIENTE P/CONSULTA MÉDICA NO HSA, NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 29.06.2023 15,50
03/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000035654; 15,50
06/07/2023 Pagamento de Empenho 8463/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,50
TOTAL 15,50 15,50 15,50
SALDO A PAGAR 0,00