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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 847 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAR NO CURSO PRESENCIAL" NOVA LEI DE MAGISTÉRIO " A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27.01.2023 NO IGAM, VEIC. JAK 7J26 348,76 697,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAR NO CURSO PRESENCIAL" NOVA LEI DE MAGISTÉRIO " A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27.01.2023 NO IGAM, VEIC. JAK 7J26 697,52
24/01/2023 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAR NO CURSO PRESENCIAL" NOVA LEI DE MAGISTÉRIO " A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27.01.2023 NO IGAM, VEIC. JAK 7J26 697,52
25/01/2023 Pagamento de Empenho 847/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 697,52
TOTAL 697,52 697,52 697,52
SALDO A PAGAR 0,00