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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8520 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SDAMA FOLHA FERIAS JULHO 2023 629,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SDAMA FOLHA FERIAS JULHO 2023 629,45
04/07/2023 JULHO 2023 629,45
04/07/2023 Pagamento de Empenho 8520/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 629,45
TOTAL 629,45 629,45 629,45
SALDO A PAGAR 0,00