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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8538 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2023 457,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2023 457,60
04/07/2023 JULHO 2023 457,60
17/08/2023 estorno -0,20
17/08/2023 estorno -0,20
18/08/2023 Pagamento de Empenho 8538/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 457,40
TOTAL 457,40 457,40 457,40
SALDO A PAGAR 0,00