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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8559 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 174 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REBOQUE DO MICRO ONIBUS PARA OFICINA 300,00 300,00
1.00 TROCA DE FILTROS E REVISÃO DE CANOS 150,00 150,00
1.00 CONSERTO DE FREIO, TROCAS DE LONA DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 REBOQUE DO MICRO ONIBUS PARA OFICINA TROCA DE FILTROS E REVISÃO DE CANOS CONSERTO DE FREIO, TROCAS DE LONA DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 1.150,00
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 200; 1.150,00
13/07/2023 Pagamento de Empenho 8559/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00