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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMULO DISCONZI DENARDI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8560 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 174 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUINCHAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1.800,00 1.800,00
1.00 TESTE INJEÇÃO E CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 GUINCHAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. TESTE INJEÇÃO E CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 3.800,00
12/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 650; 3.800,00
17/07/2023 Pagamento de Empenho 8560/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00