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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8579 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTA EMPENHO N. 8469 EMPENHADO A MENOR ,MOTIVO VIAGEM A PORTO ALEGRE SER 2 DIAS PARA LEVAR O SEC. DE SAÚDE PARA REUNIÕES DIAS 04 E 05.07.2023 369,68 369,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 COMPLEMENTA EMPENHO N. 8469 EMPENHADO A MENOR ,MOTIVO VIAGEM A PORTO ALEGRE SER 2 DIAS PARA LEVAR O SEC. DE SAÚDE PARA REUNIÕES DIAS 04 E 05.07.2023 369,68
04/07/2023 COMPLEMENTA EMPENHO N. 8469 EMPENHADO A MENOR ,MOTIVO VIAGEM A PORTO ALEGRE SER 2 DIAS PARA LEVAR O SEC. DE SAÚDE PARA REUNIÕES DIAS 04 E 05.07.2023 369,68
05/07/2023 Pagamento de Empenho 8579/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,68
TOTAL 369,68 369,68 369,68
SALDO A PAGAR 0,00