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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8580 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CETEC/CIB/COSENS NOS DIAS 04 E 05.07.2023 COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 369,68 554,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CETEC/CIB/COSENS NOS DIAS 04 E 05.07.2023 COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
04/07/2023 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CETEC/CIB/COSENS NOS DIAS 04 E 05.07.2023 COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
06/07/2023 Pagamento de Empenho 8580/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 554,52
TOTAL 554,52 554,52 554,52
SALDO A PAGAR 0,00