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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8581 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realização da FECOBAT
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA BUSCAR MATERIAL PARA 33ª FECOBAT 2023 , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 04.07.2023 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 184,84 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA BUSCAR MATERIAL PARA 33ª FECOBAT 2023 , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 04.07.2023 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 184,84
05/07/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MATERIAL PARA 33ª FECOBAT 2023 , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 04.07.2023 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS 184,84
12/07/2023 Pagamento de Empenho 8581/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00