| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIG. TELEF. 3257-2446 EFETUADAS NAO RAIO-X DO HOSPITAL, JULHO DE 2023 | 139,28 | 139,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | LIG. TELEF. 3257-2446 EFETUADAS NAO RAIO-X DO HOSPITAL, JULHO DE 2023 | 139,28 | ||
| 05/07/2023 | LIG. TELEF. 3257-2446 EFETUADAS NAO RAIO-X DO HOSPITAL, JULHO DE 2023 | 139,28 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 8658/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,28 | ||
| TOTAL | 139,28 | 139,28 | 139,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||