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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8850 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS 369,68 369,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS 369,68
11/07/2023 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS 369,68
11/07/2023 ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DO EVENTO -369,68
11/07/2023 ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO -369,68
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00