| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
| Número do empenho: | 8850 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS | 369,68 | 369,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS | 369,68 | ||
| 11/07/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO AQLFABETIZAÇÃO E DIVERSIDAD4ES NO DIA 12.07.2023 , VIAGEM SAIDA DIA 12.07 AS 15:00 RETORNO DIA 13.07.2023 AS 23:00 HS | 369,68 | ||
| 11/07/2023 | ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DO EVENTO | -369,68 | ||
| 11/07/2023 | ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO | -369,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||