| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
| Número do empenho: | 8914 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO DA FAMURS NO SETOR DE ALIMENTOS DIAS 25 E 26.07.2023 SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO PARA 2300 DO DIA 26.07.2023 | 369,68 | 554,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO DA FAMURS NO SETOR DE ALIMENTOS DIAS 25 E 26.07.2023 SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO PARA 2300 DO DIA 26.07.2023 | 554,52 | ||
| 24/07/2023 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO DA FAMURS NO SETOR DE ALIMENTOS DIAS 25 E 26.07.2023 SAIDA AS 03:00 E RETORNO PREVISTO PARA 2300 DO DIA 26.07.2023 | 554,52 | ||
| 25/07/2023 | Pagamento de Empenho 8914/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 554,52 | ||
| TOTAL | 554,52 | 554,52 | 554,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||