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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8939 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 208 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA 27,00 27,00
5.00 JUNTA VEDAÇÃO PARAFUSO TAMPA DE VALVULA 19,00 95,00
1.00 JUNTA TAMPA DE VALVULA 95,00 95,00
4.00 ESFERA 15,00 60,00
4.00 PONTEIRAS 625,00 2.500,00
4.00 JOGO DE ANEIS 50,00 200,00
4.00 CONJUNTO DE VALVULAS 810,00 3.240,00
1.00 CHICOTE Al Finalidade: MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA JUNTA VEDAÇÃO PARAFUSO TAMPA DE VALVULA JUNTA TAMPA DE VALVULA ESFERA PONTEIRAS JOGO DE ANEIS CONJUNTO DE VALVULAS CHICOTE Al Finalidade: MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. 6.232,00
14/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000004901; 6.232,00
18/07/2023 Pagamento de Empenho 8939/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.232,00
TOTAL 6.232,00 6.232,00 6.232,00
SALDO A PAGAR 0,00