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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8941 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 199 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA BALANÇA 28,75 115,00
2.00 PIVO 107,50 215,00
2.00 BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 35,00 70,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 272,50 545,00
2.00 KIT BATENTE, SANFONA E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 103,00 206,00
2.00 BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: Peças para manutenção da Santana Quantun 1998/1999 - IHX8121 / 9BWZZZ331WP008618 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 BUCHA BALANÇA PIVO BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE, SANFONA E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: Peças para manutenção da Santana Quantun 1998/1999 - IHX8121 / 9BWZZZ331WP008618 1.221,00
26/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000102389; 1.221,00
28/07/2023 Pagamento de Empenho 8941/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.221,00
TOTAL 1.221,00 1.221,00 1.221,00
SALDO A PAGAR 0,00