| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARCELO FRONCHETTI |
| Número do empenho: | 8951 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI LEVAR CAMINHÃO JAP 6H81 PARA TROCA DO VIDRO QUE QUEBROU E ESTAVA NA GARANTIA , NO DIA 07.07.2023 | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI LEVAR CAMINHÃO JAP 6H81 PARA TROCA DO VIDRO QUE QUEBROU E ESTAVA NA GARANTIA , NO DIA 07.07.2023 | 17,00 | ||
| 14/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22861; | 17,00 | ||
| 17/07/2023 | Pagamento de Empenho 8951/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||