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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODACIR MARCELO FRONCHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8951 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI LEVAR CAMINHÃO JAP 6H81 PARA TROCA DO VIDRO QUE QUEBROU E ESTAVA NA GARANTIA , NO DIA 07.07.2023 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI LEVAR CAMINHÃO JAP 6H81 PARA TROCA DO VIDRO QUE QUEBROU E ESTAVA NA GARANTIA , NO DIA 07.07.2023 17,00
14/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/22861; 17,00
17/07/2023 Pagamento de Empenho 8951/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00