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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8967 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOIÂNIA GO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM DE 16.07 A 20.07.2023 SAIDA AS 08:00 RETORNO 00:30 MIN. 369,68 1.478,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOIÂNIA GO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM DE 16.07 A 20.07.2023 SAIDA AS 08:00 RETORNO 00:30 MIN. 1.478,72
17/07/2023 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOIÂNIA GO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM DE 16.07 A 20.07.2023 SAIDA AS 08:00 RETORNO 00:30 MIN. 1.478,72
18/07/2023 Pagamento de Empenho 8967/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.478,72
TOTAL 1.478,72 1.478,72 1.478,72
SALDO A PAGAR 0,00