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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9059 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: AQUISICAO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES NOS ESFS 1,99 298,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: AQUISICAO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES NOS ESFS 298,50
14/08/2023 Conforme DANFE Nº 003/878; 298,50
15/08/2023 Pagamento de Empenho 9059/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 298,50
TOTAL 298,50 298,50 298,50
SALDO A PAGAR 0,00