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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9115 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, VEICULO JBS5BO3, NO DIA 20/07/23 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:56H 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, VEICULO JBS5BO3, NO DIA 20/07/23 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:56H 30,00
24/07/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, VEICULO JBS5BO3, NO DIA 20/07/23 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:56H 30,00
25/07/2023 Pagamento de Empenho 9115/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00