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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9122 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AGUDO PARA A JORNADA DA LITERATURA INFANTOJUVENIL. 35,90 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AGUDO PARA A JORNADA DA LITERATURA INFANTOJUVENIL. 35,90
20/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/7989; 35,90
25/07/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9122/2023 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 35,90
TOTAL 35,90 35,90 35,90
SALDO A PAGAR 0,00