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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRISCILA TEREZA RODRIGUES LANES SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9123 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AGUDO PARA A JORNADA DA LITERATURA INFANTOJUVENIL. 32,70 32,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AGUDO PARA A JORNADA DA LITERATURA INFANTOJUVENIL. 32,70
20/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/7990; 32,70
25/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2023 PRISCILA TEREZA RODRIGUES LANES SOUZA - 12096 32,70
TOTAL 32,70 32,70 32,70
SALDO A PAGAR 0,00