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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9128 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE AEREO DE PORTO ALEGRE A GOIANIA, IDA 16/07/23 E RETORNO 19/07 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM. 2.134,84 2.134,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE AEREO DE PORTO ALEGRE A GOIANIA, IDA 16/07/23 E RETORNO 19/07 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM. 2.134,84
21/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/5839; 2.134,84
25/07/2023 Pagamento de Empenho 9128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.134,84
TOTAL 2.134,84 2.134,84 2.134,84
SALDO A PAGAR 0,00