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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9645 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DA LAVINIA IVA 9959 EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 25.07.2023 729,00 729,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DA LAVINIA IVA 9959 EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 25.07.2023 729,00
26/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000000331; 529,00
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000246; 200,00
31/07/2023 Pagamento de Empenho 9645/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 729,00
TOTAL 729,00 729,00 729,00
SALDO A PAGAR 0,00