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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9662 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 223 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: Em relação ao processo dos Pneus, o mesmo encontra-se SUSPENSO sem data para republicação, até que consigamos realizar as correções necessárias. 530,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: Em relação ao processo dos Pneus, o mesmo encontra-se SUSPENSO sem data para republicação, até que consigamos realizar as correções necessárias. 2.120,00
28/08/2023 Conforme DANFE Nº 01/1391; 2.120,00
30/08/2023 Pagamento de Empenho 9662/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00