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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9666 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.07.2023 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.07.2023 9,00
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 011/000396714; 9,00
31/07/2023 Pagamento de Empenho 9666/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00