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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9731 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO FERNANDO DA ROSA PAHIM - LOCOMOÇÃO
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENT6O PARA DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA CUMMPRIR AGENDA NOS DIAS 15.08.2023 E RETORNO DIA 17.08.2023 , 2.745,00 2.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 ADIANTAMENT6O PARA DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA CUMMPRIR AGENDA NOS DIAS 15.08.2023 E RETORNO DIA 17.08.2023 , 2.745,00
31/07/2023 ADIANTAMENT6O PARA DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA CUMMPRIR AGENDA NOS DIAS 15.08.2023 E RETORNO DIA 17.08.2023 , 2.745,00
03/08/2023 Pagamento de Empenho 9731/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.745,00
TOTAL 2.745,00 2.745,00 2.745,00
SALDO A PAGAR 0,00