| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
| Número do empenho: | 9833 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 209 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 320,00 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 562; | 320,00 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 9833/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||