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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9957 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS "PRÁTICOS DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÃO NA EFDREINF" NOS DIAS 08 E 09.08.2023 NA SEDE DO IGAM E PRATICO DE RETENÇÕES DE IR E INFORMAÇÕES NA EFREINF NOS DIAS 10 E 11.08.2023 NA SEDE DO IGAM 369,68 1.293,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS "PRÁTICOS DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÃO NA EFDREINF" NOS DIAS 08 E 09.08.2023 NA SEDE DO IGAM E PRATICO DE RETENÇÕES DE IR E INFORMAÇÕES NA EFREINF NOS DIAS 10 E 11.08.2023 NA SEDE DO IGAM 1.293,88
04/08/2023 3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS "PRÁTICOS DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÃO NA EFDREINF" NOS DIAS 08 E 09.08.2023 NA SEDE DO IGAM E PRATICO DE RETENÇÕES DE IR E INFORMAÇÕES NA EFREINF NOS DIAS 10 E 11.08.2023 NA SEDE DO IGAM 1.293,88
07/08/2023 Pagamento de Empenho 9957/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.293,88
TOTAL 1.293,88 1.293,88 1.293,88
SALDO A PAGAR 0,00