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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10066 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER DIA 29 E 30.08.2024 SAIDA AS 04:30 E RETORNO 22:00 HS 395,92 593,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER DIA 29 E 30.08.2024 SAIDA AS 04:30 E RETORNO 22:00 HS 593,88
26/08/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER DIA 29 E 30.08.2024 SAIDA AS 04:30 E RETORNO 22:00 HS 593,88
28/08/2024 Pagamento de Empenho 10066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
TOTAL 593,88 593,88 593,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.