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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10101 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: AUXÍLIO DOENÇA
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 0,00 564,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 564,02
26/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 564,02
28/08/2024 Pagamento de Empenho 10101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 564,02
TOTAL 564,02 564,02 564,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.