Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10150 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
0,00 |
2.486,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
2.486,46 |
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26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 |
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2.486,46 |
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28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 10150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.486,46 |
TOTAL |
2.486,46 |
2.486,46 |
2.486,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.