Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10276 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
0,00 |
1.353,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
1.353,64 |
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26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 |
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1.353,64 |
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26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS |
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62,04 |
19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10276/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.291,60 |
TOTAL |
1.353,64 |
1.353,64 |
1.353,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SALÁRIO FAMÍLIA INSS |
26/08/2024 |
62,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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62,04 |
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