Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
0,00 |
2.454,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
2.454,09 |
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26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
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2.454,09 |
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29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.454,09 |
TOTAL |
2.454,09 |
2.454,09 |
2.454,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.